接手了一個舊公司的會計,現(xiàn)在有銀行存款,應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,庫存商品這幾個數(shù)據(jù)了,錄入賬套后數(shù)據(jù)不平衡,還需要些什么數(shù)據(jù)啊
陽光姐姐
于2017-01-23 09:13 發(fā)布 ??726次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-01-23 09:16
就只有這些了,以前沒有賬的,我需要找些什么數(shù)據(jù)來平衡兩邊的關(guān)系
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您好,可以的。
2017-06-18 21:37:47

其實第二筆是第一筆兩個分錄的合并,舉個例子,之前已經(jīng)預(yù)付了3000元,預(yù)付的時候是 借 預(yù)付賬款3000 貸 銀行存款 3000,以后實際收貨開票金額是6000元,則第一種 借 庫存商品 6000 貸預(yù)付賬款 6000或者貸 預(yù)付賬款3000 應(yīng)付賬款 3000 再補付剩余3000就 借 預(yù)付賬款 /應(yīng)付賬款3000 貸 銀行存款 3000 第二種是 借 庫存商品6000 貸 預(yù)付賬款 3000 銀行存款 3000.這兩筆主要的區(qū)別 ,第一種可能是收貨的時候還沒有付款,就先掛預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款 ,以后實際付款的時候再做第二個分錄的,第二種是直接就付款了
2014-11-25 09:44:35

您好
沒收到貨時已經(jīng)付了貨款是做
借 預(yù)付賬款
貸 銀行存款
到收到貨時就
借 庫存商品
貸 預(yù)付賬款
如果實際收到的貨沒有預(yù)付賬款那么多 對方應(yīng)該給您單位退款
2019-10-14 08:41:39

這個你別的沒有金額么,一般是填寫未分配利潤下面去
2019-11-07 13:06:46

你好,建賬是需要所有明細科目的數(shù)據(jù)的,而且必須是平衡的
2017-01-23 09:14:32
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鄒老師 解答
2017-01-23 09:14
鄒老師 解答
2017-01-23 09:18