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送心意

海棠老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-11 10:03

你好 結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入到營業(yè)外支出科目 如果有收不回來的證明文件 比如對(duì)方破產(chǎn)清算的法律批文等 可以稅前扣除,如果沒有 還需要調(diào)增所得

突突兔 追問

2021-11-11 10:06

應(yīng)收和預(yù)付都是這么操作是嗎

突突兔 追問

2021-11-11 10:06

需要計(jì)提壞賬嗎,肯定是收不回來的

海棠老師 解答

2021-11-11 10:11

肯定收不回來,要想辦法弄到證明文件,否則不能稅前抵所得稅

突突兔 追問

2021-11-11 11:20

是的我們不稅前扣除,就想把這些賬平一下??梢灾苯佑?jì)入營業(yè)外支出嗎還是需要先計(jì)提壞賬

海棠老師 解答

2021-11-11 11:32

可以先計(jì)提壞賬,取得領(lǐng)導(dǎo)同意,再核銷,還轉(zhuǎn)營業(yè)外支出。

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其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款也是往來科目呀
2023-03-01 09:16:27
同學(xué)你好 是不是應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、資產(chǎn)類科目? ——是的; 是不是應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款屬于負(fù)債類?——是的; 資產(chǎn)類余額在借方還是資產(chǎn),余額在貸方是負(fù)債 負(fù)債類余額在貸方是負(fù)債 ,余額在借方是資產(chǎn)
2022-01-04 15:38:58
應(yīng)收賬款還有應(yīng)付帳款都是直接按照期末余額填制也是可以的,應(yīng)收賬款應(yīng)該根據(jù)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款借方余額的合計(jì)數(shù)填制 應(yīng)付帳款根據(jù)應(yīng)付帳款和預(yù)付賬款貸方余額的合計(jì)數(shù)填制 是為了不在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里面出現(xiàn)負(fù)數(shù)
2017-08-25 09:45:25
應(yīng)收賬款的期末借方有金額是代表什么意思,應(yīng)收未收的 如果是在期末貸方有金額是代表是什么意思提前收的 預(yù)付賬款的期末借方有金額是代表什么意思提前支付的 如果是在期末貸方有金額是代表是什么意思應(yīng)該支付未支付出去的 預(yù)收賬款的期末借方有金額是代表什么意思應(yīng)收未收到 如果是在期末貸方有金額是代表是什么意思提前收取的
2019-03-01 10:37:00
你好,正常是沒有關(guān)系的,但是如果應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)值,就要重分類到預(yù)付賬款;同理應(yīng)收帳款出現(xiàn)負(fù)值,重分類到預(yù)收賬款
2020-04-04 16:21:42
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