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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-11-11 09:05

你好,實收資本的分錄,借方不會對應其他應收款的 

煙花雨 追問

2021-11-11 09:06

那之前的會計這么弄的,現(xiàn)在已經(jīng)沖完了,怎么處理?

鄒老師 解答

2021-11-11 09:07

你好,需要把之前錯誤的分錄紅沖,然后做相應的費用報銷分錄 

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一、實收資本不能沖其他應收款。 二、實收資本的數(shù)據(jù)不能動,需要股東還款或報銷沖賬,如果是年末沒有還款,稅務稽查是可以按視同分紅處理的。
2020-12-31 14:33:37
你好,實收資本的分錄,借方不會對應其他應收款的?
2021-11-11 09:05:46
同學你好 這個沒有這么做的
2021-11-11 09:02:12
您好,不可以的哦,先還給股東,股東轉款到公司備注“投資款”,您會說賬上沒錢,湊上付供應商款時,一起先轉給老板,再讓老板轉過來,這樣來回操作幾次就好啦
2024-06-24 10:28:00
你好,只能是欠股東的相應轉這個股東的實收資本
2022-03-22 17:12:39
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