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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2021-11-09 08:30

借:管理費用 ——工資  貸:應付職工薪酬——工資3500   社保300     
借:應付職工薪酬——工資  3500  貸:其他應付款200    銀行存款3300

kj_8KMT8i8adZkT 追問

2021-11-09 08:54

第一筆分錄可以寫完整些嗎

venus老師 解答

2021-11-09 10:04

已經很完整了,管理費用金額是額3800

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你好,計提 借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 計提單位繳納部分 借 管理費用 -社保 貸 應付職工薪酬-社保 發(fā)放工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 其他應收款-社保(個人部分) 繳納社保 借 應付職工薪酬-社保 其他應收款-社保(個人部分) 貸 銀行存款
2020-06-08 16:39:45
您好 1.計提工資時 借:管理費用(這個是用于部門內容的支出的,如果是銷售用途就計銷售費用) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分,即企業(yè)自己承擔的部分) 借:管理費用(同上) 貸:應付職工薪酬——社保 1.發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(注意這時候就是員工個人部分的社保了) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 2.上交杜保時 借:應付職工薪酬——社保(這時候企業(yè)部分和個人部分都全部上交) 貸:庫存現金或者銀行存款 3.上交個人所得稅時 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-05-03 15:04:56
你好 1.計提工資 借:管理/銷售費用等貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:管理/銷售費用等 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應付款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2020-09-28 16:36:55
您好 借:管理費用——單位社保費 貸:應付職工薪酬——單位社保費 借:其他應收款——個人社保費 應付職工薪酬——單位社保費 應交稅費——個人所得稅 貸:銀行存款 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——個人社保費 應交稅費——個人所得稅 銀行存款
2019-06-15 09:52:06
會計分錄 (1)計提工資時: 借:管理費用--工資 貸:應付職工薪酬--工資 (2)發(fā)放工資時: 借:應付職工薪酬--工資 貸:應交稅費--個人所得稅 貸:其他應付款--社保(個人) 貸:其他應付款--公積金(個人) 貸:庫存現金 (3)交納社保時: 借:管理費用--社保(公司承擔) 借:管理費用--公積金(公司) 借:其他應付款--社保(個人) 借:其他應付款--公積金(個人)) 貸:銀行存款
2019-03-29 11:35:50
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