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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-08 10:57

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)內(nèi)銷轉(zhuǎn)外銷。
貸以前年度損益調(diào)整。
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-11-08 11:06

是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷哦老師

郭老師 解答

2021-11-08 11:08

你好,那你把那個(gè)銷項(xiàng)后面的修改一下,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-11-08 11:10

借:以前年度損益調(diào)整(2020外銷收入) 貸:以前年度損益調(diào)整(2021年出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷收入),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅這樣對(duì)嗎

郭老師 解答

2021-11-08 11:11

哦,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)不是損益類的科目。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-11-08 11:21

是的老師,我這樣做對(duì)嗎?借:以前年度損益調(diào)整(2020外銷收入) 貸:以前年度損益調(diào)整(2021年出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷收入),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

郭老師 解答

2021-11-08 11:23

可以的,可以這么做。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-11-08 11:30

像我這樣做的話,就是增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)比財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入要多,是吧,因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表上的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷收入,我財(cái)務(wù)報(bào)表上是做了以前年度損益了,

郭老師 解答

2021-11-08 11:35

不會(huì)多的,你的企業(yè)所得稅和增值稅都是一樣的,你的免稅收入應(yīng)該需要紅沖。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-11-08 12:38

但我沖的是以前年度損益調(diào)整,那是不是沖2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入外銷,內(nèi)銷也當(dāng)成是2021年內(nèi)銷,這樣增值稅和所得稅收入就一致了

郭老師 解答

2021-11-08 12:39

你好
是的這么做是一致的。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-11-08 13:37

那我這樣做,可以嗎

郭老師 解答

2021-11-08 13:38

可以的,可以這么做的。

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計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了,不用以前年度損益調(diào)整
2020-04-02 10:48:17
你好 需要用到以前年度損益調(diào)整科目的,金額小的話可以不用
2020-03-16 13:37:25
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)內(nèi)銷轉(zhuǎn)外銷。 貸以前年度損益調(diào)整。 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2021-11-08 10:57:40
你好,在資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)體現(xiàn)
2018-10-23 09:21:18
同學(xué)你好!這要看你們是執(zhí)行的什么會(huì)計(jì)制度,是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎
2019-11-28 17:43:22
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