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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-07 14:24

借,固定資產(chǎn)清理17500
累計(jì)折舊180000
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備2500
貸固定資產(chǎn)200000

借,固定資產(chǎn)清理4000
貸,銀行存款4000
借,原材料5000
貸,固定資產(chǎn)清理5000÷1.13
應(yīng)交稅費(fèi),增值稅5000÷1.13×0.13

借,營業(yè)外支出
貸,固定資產(chǎn)清理17500+4000-5000÷1.13

11班劉延碩 追問

2021-11-07 14:26

老師原材料說的就是殘料嗎

陳詩晗老師 解答

2021-11-07 14:26

對(duì)的,這里就是這個(gè)的,同學(xué)

11班劉延碩 追問

2021-11-07 14:31

為什么不是借銀行存款呢

11班劉延碩 追問

2021-11-07 14:35

老師增值稅那快我不是很懂

11班劉延碩 追問

2021-11-07 14:35

增值稅不應(yīng)該是5000+5000*13%嗎

陳詩晗老師 解答

2021-11-07 14:41

共收到是5000,那么你收到的是價(jià)稅合計(jì)。因?yàn)槟闶盏降氖菤埐难?,也不是收到的錢。

11班劉延碩 追問

2021-11-07 14:44

這個(gè)殘料收入不是不含稅的嗎

陳詩晗老師 解答

2021-11-07 14:44

你這里說的是整個(gè)收到的是價(jià)值5000,那么它是指含稅金額。

11班劉延碩 追問

2021-11-07 14:45

如果殘料收入存入銀行的話那就是借銀行存款對(duì)嗎

陳詩晗老師 解答

2021-11-07 14:56

對(duì)的,就是你收到的是什么,借方科目就是什么。

11班劉延碩 追問

2021-11-07 15:03

老師我不太懂你的公式

陳詩晗老師 解答

2021-11-07 15:03

我沒有給你公式,你是覺得哪里不懂?

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借:營業(yè)外支出10 其他應(yīng)收款10 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益20
2021-12-06 14:32:34
你好, 你做應(yīng)付款的時(shí)候掛的什么科目,把那個(gè)科目沖銷,入固定資產(chǎn)的科目,再補(bǔ)提折舊.
2021-09-08 15:05:09
您好 借債權(quán)投資-面值1000000 貸銀行存款960000 債權(quán)投資-利息調(diào)整40000
2021-07-28 14:18:38
借 原材料 10000 貸 其他應(yīng)付款 10000 借 銀行存款 150000 貸 合同負(fù)債 150000 借 工程施工 合同成本 353000 貸 應(yīng)付賬款 353000 借 應(yīng)付賬款 53000 貸 其他應(yīng)收款 53000 借 銀行存款 500000 貸 應(yīng)收賬款 500000 借 主營業(yè)務(wù)成本 218000 工程施工 合同毛利 貸 主營業(yè)務(wù)收入 535000
2020-05-25 21:09:17
開立進(jìn)口信用證,借:其他貨幣資金——信用證存款 274500 貸:銀行存款 274500 支付手續(xù)費(fèi),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用1500,貸:銀行存款1500 在實(shí)務(wù)操作中,一般開具進(jìn)口信用證只需支付保證金,無需全額付款,會(huì)計(jì)處理為:借:其他貨幣資金——信用證保證金 貸:銀行存款
2020-05-19 20:55:06
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