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送心意

微笑軒軒老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2021-11-06 20:28

結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本-提供勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款

旗遠(yuǎn)汽車 追問

2021-11-06 20:47

老師就不用計(jì)提工資了是吧

微笑軒軒老師 解答

2021-11-06 21:05

是的,直接入主營業(yè)務(wù)成本

微笑軒軒老師 解答

2021-11-06 21:05

管理人員固定的工資,還是要計(jì)提工資

旗遠(yuǎn)汽車 追問

2021-11-06 21:19

好的謝謝老師

微笑軒軒老師 解答

2021-11-06 21:32

小伙伴不用客氣哈

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你好;應(yīng)交稅費(fèi)繳納了就沒有余額了 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2017-03-07 17:08:31
你好,不需要的,有實(shí)際繳納才需要做繳納的分錄的
2017-08-05 16:52:15
結(jié)轉(zhuǎn)成本是否按照進(jìn)價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)?----取決于您公司的存貨發(fā)出計(jì)價(jià)方式,比如月末一次加權(quán)平均法,還有要看您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,如果是小規(guī)模納稅人的話,是價(jià)稅合計(jì)的數(shù)字。
2019-03-25 16:41:24
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入 是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06
你們銷售數(shù)量有么,采購成本有么,這個(gè)對應(yīng)出來就是你銷售成本
2019-08-09 15:24:54
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