老師:小規(guī)模沒有達到繳費標(biāo)準(zhǔn),免征增值稅,需要到電 問
您好,不用,沒有這個要求的 答
所在公司前期財務(wù)人員頻繁變動,導(dǎo)致內(nèi)部賬目混亂 問
這種情況 可以先做流水賬過渡,步驟如下: 拆分登記:公司**流水導(dǎo)出逐筆登,標(biāo)收入 / 支出;老板私微支出,收截圖、票據(jù),記 “老板代付 - XX”,沒票也備注。 聯(lián)動往來:把流水收付款和準(zhǔn)確的往來賬勾稽,核銷應(yīng)收、掛應(yīng)付。 簡易報表:出流水匯總、往來余額表,讓老板看資金 / 往來情況。 答
老師,個體工商戶要給別的公司開居間費發(fā)票,營業(yè)執(zhí) 問
那個開的是其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的稅目 答
請問老師有自動編制合并報表的excle表格嗎?(主要是 問
您好,有的,給個郵箱發(fā)您好不好 答
同一公司下的分公司可以為子公司建設(shè)項目嗎? 問
可以的,只要在業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 答

剛接收一個賣汽車配件的公司,以前一直沒有建帳,7月我建的帳,庫存大概有200萬左右,我應(yīng)該怎么做會計分錄?借庫存,貸方是其他應(yīng)付款―老板還是實收資本?還有一些職員7月之前預(yù)支的工資借款,我該怎么做?可以做借備用金貸其他應(yīng)付款―老板嗎?
答: 1、實際收到的投資款是多少? 2、工資與庫存應(yīng)該合并編制初始分錄,把借款的金額告訴老師。
老師你好,我想問下公司其他應(yīng)付款很多,這個月有40多萬的現(xiàn)金工資,想把40多萬現(xiàn)在支付部分轉(zhuǎn)實收資本,會計分錄怎么做呀
答: 您好 您工資應(yīng)該發(fā)放給員工 不應(yīng)該轉(zhuǎn)為實收資本 如果是股東的 可以轉(zhuǎn)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
會計分錄借其他應(yīng)付款,貸實收資本的摘要怎么寫?
答: 你好,可以是其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為投資

