
單位是建筑單位收到掛靠項目成本發(fā)票,因為是掛靠的項目,材料都是直接用到工程地的,工程款打過來又轉(zhuǎn)付給了掛靠項目,這個應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
答: 借:勞務(wù)成本:貸:應(yīng)付賬款
在外地代開 工程款發(fā)票 我怎么做賬務(wù)處理?收入和成本怎么確認(rèn)和結(jié)轉(zhuǎn)?收入是580000,勞務(wù)成本是470000。
答: 按照收款開發(fā)票確認(rèn)收入,按照付款向?qū)Ψ剿饕l(fā)票確認(rèn)成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月收到工程收入發(fā)票,無成本發(fā)票,暫估成本賬務(wù)處理如何做?
答: 你好同學(xué) 一般來說先用你已經(jīng)支付的成本就是勞務(wù)成本按比例結(jié)轉(zhuǎn)一部分 借:勞務(wù)成本 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
請問某公司17年給我們開的工程發(fā)票現(xiàn)在要收回作廢,并用新公司在這個月重新開具給我們,在不剔除17年成本的情況下,17年和這個月的賬務(wù)處理怎么做?
開工程發(fā)票100萬,不確認(rèn)成本,確認(rèn)稅率,做成預(yù)收但是還有收到,如何賬務(wù)處理,等完工后再確認(rèn)。
20年的成本發(fā)票有問題,怎么做調(diào)整的賬務(wù)處理,是做在20年底,還是現(xiàn)在?如果做在20年底的話,那是不是20年年度財報和21年所有的賬務(wù)都需要修改?

