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送心意

艾昵老師

職稱初級會計師

2021-11-01 20:20

同學你好,已經收房了,價差呢?以最終實際收到的金額為含稅收入,不含稅收入用含稅收入除以一加相應的稅率

853252572 追問

2021-11-01 20:36

您好老師,我的問題是預征土增稅的計稅依據,銷售類型1.預售,2.預售轉現(xiàn)售,3.現(xiàn)售,以上3種類型的計稅基礎分別是?

艾昵老師 解答

2021-11-01 22:13

1預售,預售的話,稅局會給你一個稅率,你按預售收到的錢乘以稅率給的稅率計算
2.預售轉現(xiàn)售,是否已售?已售就是收到的錢就是含稅額,換算成未稅額,含稅減未稅就是稅額,用這里的稅額減去預交的,就是你要交的
3.現(xiàn)售,收到的錢就是含稅的,含稅轉未稅就可以了

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隨同貨物銷售的包裝物,如果不單獨計價, 借:銷售費用 貸:周轉材料-包裝物 隨同貨物銷售的包裝物,如果單獨計價, 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借:其他業(yè)務成本 貸:周轉材料-包裝物
2019-06-26 11:50:04
你好,白酒不管如何,包裝物這塊都計入銷售額計算消費稅
2019-06-26 13:14:11
同學你好,已經收房了,價差呢?以最終實際收到的金額為含稅收入,不含稅收入用含稅收入除以一加相應的稅率
2021-11-01 20:20:53
您好,因為增值稅是流轉稅,只影響現(xiàn)金流,不影響利潤。你買東西交了稅,你賣東西收了稅,中間的差價還要給稅務局,所以這部分稅不涉及利潤,就是影響了公司的現(xiàn)金流 真正的利潤是不考慮增值稅的,13萬是對的。給老板解釋一下
2020-01-13 16:49:32
您好,您填寫什么報表呢
2022-01-08 23:50:59
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