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送心意

Chen老師

職稱注冊會計師,經(jīng)濟師

2021-10-30 10:11

您好,比如做借 其他應(yīng)付款 貸 其他應(yīng)收款 反正就是收到錢的一方做借 付錢的一方做貸 把收、付兩家的科目沖抵掉。

激昂的酸奶 追問

2021-10-30 10:14

是需要根據(jù)試算余額表的數(shù),找數(shù)做對沖么,三個賬戶內(nèi)部做對沖,有點不會啊

Chen老師 解答

2021-10-30 10:15

是的,當然需要根據(jù)試算余額表的數(shù)。應(yīng)該一筆對一筆,當時怎么進來或者出去的,現(xiàn)在就反方向做。

激昂的酸奶 追問

2021-10-30 11:59

老師是科目余額表,還是試算平衡表,

Chen老師 解答

2021-10-30 12:14

用科目余額表的數(shù)字,然后在TB表里調(diào)。

激昂的酸奶 追問

2021-10-30 12:20

老師,比如說,第一個賬戶的其他應(yīng)收款,我是用其他應(yīng)收款的余額減去對方賬戶的其他應(yīng)付款發(fā)生額的貸方么!   還是不明白

Chen老師 解答

2021-10-30 12:25

不是的,比如甲收乙100萬 ,甲當時應(yīng)做 借 銀行存款 100 貸 其他應(yīng)付款-乙 100;乙做 借 其他應(yīng)收款-乙100 貸 銀行存款100  現(xiàn)在我們抵賬,直接將甲、乙之間的往來余額做借 其他應(yīng)付款 貸  其他應(yīng)收款處理。如果你抵不平,那么需要找原因了,是不是一邊做了一邊沒做,直接抵余額,如果抵不平,才需要一筆筆找,找出哪些是一邊入了賬,一邊沒有入賬或是入錯了賬。

激昂的酸奶 追問

2021-10-30 13:48

老師,怎么在帳套里看這個公司前期購買的設(shè)備都付了多少錢,還剩多少錢沒付?

Chen老師 解答

2021-10-30 13:54

這個具體的賬套老師不清楚 不好意思

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相關(guān)問題討論
你好,要不回來的往來款要處理的,但要看是什么原因
2021-12-25 06:58:22
您好,一般沒有收到發(fā)票的款項支付都是掛往來的
2021-11-10 14:25:20
銀行之間的相互轉(zhuǎn)款,兩個銀行都要登記的
2020-03-14 14:03:41
沒有影響的,是正常的,但是金額不要太大
2019-12-23 15:53:49
你好,可以參考下面的樣式
2019-11-28 16:23:37
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