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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-13 12:33

老師我這個項目完成了,我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,我不知道該結(jié)轉(zhuǎn)到哪些科目

鄒老師 解答

2017-01-13 12:18

借;預(yù)收賬款    應(yīng)收賬款        貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
沒有收到的體現(xiàn)在應(yīng)收賬款的期末余額

鄒老師 解答

2017-01-13 13:36

你好,確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本就可以了

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借;預(yù)收賬款 應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 沒有收到的體現(xiàn)在應(yīng)收賬款的期末余額
2017-01-13 12:18:44
您好!借應(yīng)收賬款 代主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2016-12-24 15:52:18
你好,這個是你的固定資產(chǎn)嗎?
2020-03-26 16:10:22
你好,先全額計入固定資產(chǎn),未付款的計入預(yù)付賬款
2020-04-02 11:14:04
按照合同約定的金額做,一年以后如果不付了,再調(diào)固定資產(chǎn)賬面價值
2020-03-30 10:37:00
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