請(qǐng)問(wèn)公司戶繳納的電費(fèi)電力部門可以開(kāi)具發(fā)票嗎 問(wèn)
那個(gè)可以開(kāi)發(fā)票的哈 答
老師,貿(mào)易型出口公司走報(bào)關(guān)出口,如果不退稅只是報(bào) 問(wèn)
你好,這個(gè)是一樣的呀。你仍然要有營(yíng)業(yè)范圍,然后去海關(guān),商務(wù)部們,稅務(wù)局去備案。然后正常報(bào)關(guān)。 答
請(qǐng)教下老師,數(shù)電發(fā)票一張金額開(kāi)個(gè)一千多萬(wàn)發(fā)票,有 問(wèn)
沒(méi)事的。據(jù)實(shí)開(kāi)票就行,建議開(kāi)始分2張開(kāi) 答
老師好!公司股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)局要求進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估。 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我司是科技公司,前期有研發(fā)支出,之前帳是由代帳 問(wèn)
同學(xué),你好 可以試著補(bǔ)一下,但是如果已經(jīng)申報(bào)了的話,補(bǔ)做就沒(méi)有意義了 答

企業(yè)所得稅稅負(fù)怎么算,年度應(yīng)納稅所得額除以企業(yè)收入總額,那這個(gè)年度應(yīng)納稅所得額是指應(yīng)納所得稅額,還是實(shí)際已繳納所得稅額
答: 你好,是應(yīng)納稅所得稅額
如果所得稅年度申報(bào) 15年應(yīng)納稅所得額納稅調(diào)整后所得-150000,16年納稅調(diào)整后所得-78000,17年納稅條調(diào)整后所得160000,那么17年應(yīng)納稅所得額應(yīng)該是多少?
答: 你好是0的 彌補(bǔ)虧損160000的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、該公司2018年度應(yīng)納稅所得額2、該公司2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額3、該公司2018年度應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額
答: 正在解答中,請(qǐng)稍后
小微利企業(yè)認(rèn)定中,應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn),是指年應(yīng)納稅所得額還是季度應(yīng)納稅所得額?
應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率,那么我如果想要計(jì)算年度應(yīng)納稅所得額就是用 :應(yīng)納稅額/稅率25% 嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn): 年度所得稅稅負(fù)=應(yīng)納稅所得額/收入, 還是: 實(shí)際應(yīng)納所得稅額/收入
企業(yè)所得稅稅負(fù)率=年度應(yīng)納所得稅稅額/企業(yè)收入,那年度應(yīng)納所得稅稅額是按實(shí)際繳納的算還是利潤(rùn)的25%算
第四季度預(yù)繳所得稅申報(bào)表里的實(shí)際利潤(rùn)額\按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定應(yīng)納稅所得額 要怎么填?

