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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-13 09:32

如果以前年度沒有虧損,收入減支出后利潤總額是正數(shù),是否就要交企業(yè)所得稅呢?不滿30000不是免征嗎?在附表中哪里填寫???

娜娜 追問

2017-01-13 09:52

老師,企業(yè)所得稅季報利潤總額的本期金額應該填本期收入減本期支出后的余額嗎?還是應該填累計金額呢?

娜娜 追問

2017-01-13 09:56

彌補以前年度虧損欄,我填的是去年結轉的未分配利潤的金額-54713,為啥系統(tǒng)提示我只能填-54529.6,我應該填哪個呢?

鄒老師 解答

2017-01-13 09:29

你好,可以的 
如果有虧損需要填寫,就是以前年度結轉的未彌補的虧損金額

鄒老師 解答

2017-01-13 09:33

需要繳納 
30000是針對增值稅,不是所得稅

鄒老師 解答

2017-01-13 09:52

你好,是本期金額

鄒老師 解答

2017-01-13 09:57

你好,填寫匯算清繳彌補虧損明細表的結轉以后彌補虧損金額

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相關問題討論
您好,是19年匯算清繳時 結轉以后年度彌補的虧損,是系統(tǒng)自動帶出來的。
2020-07-08 10:37:06
如果你是盈利,彌補以前年度虧損就會自動出來數(shù)據(jù)的
2020-07-03 10:15:00
不能忽略 這個必須填寫
2020-05-21 17:15:20
企業(yè)一般都是用稅前利潤來彌補,以前年度虧損的
2020-05-20 10:52:36
你好 比如去年虧損了30萬,今年就可以彌補30萬。
2020-05-14 05:29:43
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