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精靈天使
于2021-10-26 10:45 發(fā)布 ??2702次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2021-10-26 10:45
是填寫在 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄次
精靈天使 追問
2021-10-26 10:48
好的,謝謝老師,小規(guī)模銷售收入未達(dá)到起征點(diǎn),屬于免稅銷售額,填表的時候在本期免稅額那欄 按實(shí)際收入3%稅率算出免稅額,還是按1%算出免稅額
辜老師 解答
2021-10-26 10:57
這個是按3%確認(rèn)出來的免稅額
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅減按1%填報增值稅申報表有填表說明嗎?
答: http://www.5iwh5.cn/course/course_11925.html 可以看下這個課程的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅l%,在增值稅申報表填哪里,
答: 同學(xué)你好 填寫在3%的那里
公司有個食堂的購買卷閘門,這種給我們開的專票我們也不能抵吧,在填增值稅申報表的進(jìn)項,這筆是不是要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
討論
老師,3月免稅,每季度填增值稅申報表怎么填?
公司給客戶買的手機(jī)禮品,我做的不抵扣認(rèn)證,在填增值稅申報表進(jìn)項明細(xì)表填寫時還用填嗎,填的話填哪一欄怎么填老師?
老師,我在七月填增值稅申報表的時候,把火車票應(yīng)抵扣的稅額94.1填成84.1,少報了10元,現(xiàn)在怎么調(diào)整?是調(diào)賬做轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么寫?謝謝
勾選不抵扣認(rèn)證,不抵扣的進(jìn)項,填增值稅申報表的時候,這個不抵扣的部分要填寫嗎?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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精靈天使 追問
2021-10-26 10:48
辜老師 解答
2021-10-26 10:57