老師好,報第二季度的印花稅時發(fā)現(xiàn)第一季度的申報 問
你好這個會有滯納金的 答
請問老師,給單位買的衛(wèi)生廁紙,抽紙,洗手液這些日常 問
同學(xué)你好 這個開普票吧 開專票也不能抵扣 答
建筑行業(yè)簡易計稅的項目有哪一些? 問
同學(xué)您好,一般納稅人:清包工、甲供工程、看項目 答
有個疑問,個稅手續(xù)費返還做分錄是做 借:銀行存款 問
你好,你要做其他業(yè)務(wù)收入,不要做營業(yè)外收入。 答
老師好,我們的稅負(fù)率是1%,每個月進(jìn)項稅額一直都不 問
沒有及時獲取進(jìn)項發(fā)票,或者是公司毛利大 答

6月預(yù)付我公司500萬,10月預(yù)付100萬,開出銷售發(fā)票300萬,借:銀行存款100萬,預(yù)付賬款200萬,貸:應(yīng)收賬款300萬,可以嗎?
答: 同學(xué)你好 同一個單位只用一個往來科目
收到銀行存款核銷一部分應(yīng)付賬款,剩下的入預(yù)收賬款,能不能寫成借銀行存款,貸預(yù)收賬款 應(yīng)收賬款
答: 你好,貸方應(yīng)當(dāng)全額計入應(yīng)收賬款才是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月初收到客戶預(yù)付款2000,然后銷售貨物并開出專票,月底收到尾款,這樣做賬對嗎?收到預(yù)收賬款 借:銀行存款 2000 貸:預(yù)收賬款 2000銷售商品一批 借:預(yù)收賬款5028.7 貸:主營業(yè)務(wù)收入 4450.18 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 578.52收到尾款 借:銀行存款 3028.7 貸:預(yù)收賬款 3028.7
答: 你好 嗯是的 是這樣來做賬的


微信用戶 追問
2021-10-25 11:28
樸老師 解答
2021-10-25 11:40
微信用戶 追問
2021-10-25 13:29
微信用戶 追問
2021-10-25 13:30
樸老師 解答
2021-10-25 13:37
微信用戶 追問
2021-10-25 13:43
樸老師 解答
2021-10-25 13:47