老師,進(jìn)項(xiàng)票子來(lái)了,但是這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)。我有兩種想法你看下對(duì)不? 1、勾選平臺(tái)不勾選,賬目也是應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,等什么時(shí)候有銷項(xiàng),再把待抵扣轉(zhuǎn)成:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、另外一種,我看別人是來(lái)票子就勾選抵扣,沒(méi)有銷售也是,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出多交增值稅 我覺(jué)得第一種我能接受,但是不知道自己理解的對(duì)不對(duì),麻煩老師幫忙指點(diǎn)下
醉熏的雨
于2021-10-24 19:30 發(fā)布 ??729次瀏覽
- 送心意
易 老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32

您好
記賬時(shí)該記:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-12-30 21:06:14

1.購(gòu)進(jìn)材料,發(fā)票116萬(wàn),專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購(gòu)進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過(guò)多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05

你好,是的,沒(méi)錯(cuò)是這樣轉(zhuǎn)的
2019-04-11 17:19:36

可以
貸抵扣是輔導(dǎo)期和不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
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