
在出資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),是不是重分類到其他應(yīng)收款里,就是資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款不能填負(fù)數(shù),跟應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收預(yù)付一樣
答: 你好!是的。你的理解是對(duì)的了。
請(qǐng)問我的科目期初其他應(yīng)收款借方5662248.54元,其他應(yīng)付借方197236.27元。公式怎么樣才能使我由期初得出的資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)收6328560.35,其他應(yīng)付469075.54
答: 您好,您這需要看您賬面上各個(gè)明細(xì)科目的具體余額的,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么往來不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表呀,例如我掛其他應(yīng)收還是掛其他應(yīng)付款,怎么不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表呢
答: 同學(xué)你好 對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)會(huì)有影響
我其他應(yīng)收和其他應(yīng)付統(tǒng)一用了其他應(yīng)付款科目,然后資產(chǎn)負(fù)債表科目出現(xiàn)負(fù)數(shù),這樣可以不?
剛買的會(huì)計(jì)軟件初始設(shè)置后資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款的余額到其他應(yīng)收賬款里了,怎么把它調(diào)過來呢?
老師您好,應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款資產(chǎn)負(fù)債表是怎么來填列的

