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送心意

王超老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2021-10-21 07:23

你好

借:管理費(fèi)用    
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   
借:管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額

陳卓蓮 追問

2021-10-21 08:24

老師有的說抵稅時沖營業(yè)外收入

王超老師 解答

2021-10-21 08:52

那個也是一種做法的,也沒有說錯,只能說條條大路通羅馬

陳卓蓮 追問

2021-10-21 09:21

老師要合理,稅務(wù)不會說吧。

王超老師 解答

2021-10-21 09:33

這個合理的,而且稅務(wù)局要查,也不會查你這280元啊

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相關(guān)問題討論
您好 一般購入的時候是要在管理費(fèi)用科目下走賬體現(xiàn)下 等后面實(shí)際抵扣的時候再寫第二筆分錄沖銷管理費(fèi)用
2020-02-16 18:44:09
您好:購買的時候:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵扣稅款的時候:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2018-07-18 17:52:57
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-06-09 08:43:25
您好!購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2016-12-26 15:07:03
您好,借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,銀行存款抵扣時借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用
2020-07-07 15:43:07
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