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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-10-20 16:37

你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項,或者利潤分配事項嗎? 

春暖花開 追問

2021-10-20 17:07

有筆2021年5月暫估成本,現(xiàn)在沖回了。利潤表里沒有顯示沖回的,然后利潤表和資產(chǎn)負債表就對不上了。

鄒老師 解答

2021-10-20 17:09

你好,差額就是這個沖回的金額? 

春暖花開 追問

2021-10-20 17:13

是的,就是這筆,沖回的,利潤表里就沒所這暫估成本的減少

鄒老師 解答

2021-10-20 17:19

你好,那就說明你單位利潤表數(shù)據(jù)出錯了 

春暖花開 追問

2021-10-20 17:24

老師,你幫我看看,損益也結(jié)轉(zhuǎn)了這筆呢

鄒老師 解答

2021-10-20 17:24

你好,那就說明你單位利潤表數(shù)據(jù)出錯了 
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

春暖花開 追問

2021-10-20 17:28

是呀,哪里錯了。我找不到原因,之前做暫估時,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)收款,現(xiàn)在沖回就寫了相反的分錄。

鄒老師 解答

2021-10-20 17:29

你好,需要去檢查報表的取數(shù)公式,看數(shù)據(jù)是否正確 

春暖花開 追問

2021-10-20 17:32

老師,做暫估,做相反的分錄是對吧

鄒老師 解答

2021-10-20 17:34

你好,是需要沖銷暫估分錄? 

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相關(guān)問題討論
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
是的。。。。。。。。。。。。
2016-08-12 05:51:09
你好! 1... 年初未分配利潤-200 12月本年利潤 凈利潤100 資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末是300? -200+100=-100
2019-01-14 14:11:48
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 你好,是這樣計算的
2018-04-17 11:08:23
你好,應(yīng)該是這樣的
2014-11-20 15:27:47
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