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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-19 09:23

你好,選擇不抵扣勾選,然后借管理費用,福利費貸應(yīng)付職工薪酬,福利費借應(yīng)付職工薪酬,福利費貸銀行存款。

貓薄荷 追問

2021-10-19 09:26

不用轉(zhuǎn)出對嗎,直接當普票處理

郭老師 解答

2021-10-19 09:27

你好,對的是的價稅合計做賬。

貓薄荷 追問

2021-10-19 09:32

謝謝老師

郭老師 解答

2021-10-19 09:33

不用客氣,工作愉快。

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一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
同學,你好,借營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2020-05-07 15:50:23
你這個之前做嗎,沒有做現(xiàn)在做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額,
2020-02-26 09:22:04
你好,補做分錄,借原材料(負數(shù)),借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額
2019-11-10 17:22:46
你好,是上個月的進項發(fā)票放在這個月認證抵扣的意思嗎?
2018-04-08 09:42:18
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