
代開發(fā)票時(shí)增值稅交過了,增值稅0申報(bào),附加稅就自動0申報(bào)了,怎么交附加稅。
答: 這個(gè)不交附加稅了,由于直接系統(tǒng)就零申報(bào)了。
本月多交增值稅和附加稅,但已經(jīng)在本月申請退稅,稅款在下月才能退回,本月申報(bào)有未繳增值稅和附加附加稅,請問怎么把賬上應(yīng)交的增值稅和附加稅做到和申報(bào)表一致呢
答: 您好,這個(gè)沒有辦法一致,
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
附加稅申報(bào),因?yàn)椴灰辉鲋刀?,附加都是零申?bào),印花稅呢?
答: 不交增值稅,附加稅是零申報(bào)。印花稅按合同金額的萬分之三計(jì)算繳納,不存在免交


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2021-10-18 11:33
王晶老師 解答
2021-10-18 11:33
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2021-10-18 11:34
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2021-10-18 11:34
王晶老師 解答
2021-10-18 11:36