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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2017-01-07 21:46

您好,2016年12月企業(yè)剛成立,虧損幾千元,不需要計(jì)提企業(yè)所得稅,2017年用稅前利潤彌補(bǔ)虧損。

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您好!多交所得稅屬于預(yù)交稅款,借方余額結(jié)轉(zhuǎn)下期進(jìn)行抵繳或者向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退稅即可。企業(yè)虧損金額,通常無法確定未來五年內(nèi)可以彌補(bǔ),因此一般不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
2017-06-09 13:27:54
不需要交所得稅就不用計(jì)提
2019-06-05 11:55:42
你好,虧損就不需要計(jì)提了,而不是計(jì)提負(fù)數(shù)的企業(yè)所得稅
2018-01-13 16:09:35
虧損的直接不用計(jì)提的
2019-12-04 09:26:51
是的 不要計(jì)提企業(yè)所得稅
2019-07-15 11:51:19
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