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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-10-12 14:12

借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。

小丑魚?? 追問

2021-10-12 14:25

沒有余額,我們直接全部給法人,沖法人的其他應(yīng)付款。這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷)

郭老師 解答

2021-10-12 14:27

你好,哪一個(gè)沒有余額?

小丑魚?? 追問

2021-10-12 14:28

嗎?申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào),和主營業(yè)務(wù)收入一起申報(bào)嗎?

小丑魚?? 追問

2021-10-12 14:29

固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。沒有清理余額。我把固定資產(chǎn)清理全額沖抵法人的負(fù)債了

郭老師 解答

2021-10-12 14:30

申報(bào)增值稅的時(shí)候看第二個(gè)分錄就可以啊,這個(gè)就是增值稅的固定資產(chǎn)清理的發(fā)生額,就是不含稅的金額。

郭老師 解答

2021-10-12 14:30

沒有發(fā)生額的就不用做。

小丑魚?? 追問

2021-10-12 14:46

這個(gè)申報(bào)增值稅的時(shí)候填那一欄呢   
  借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅(銷)

郭老師 解答

2021-10-12 14:48

你好,開的普通發(fā)票,季度45萬以內(nèi)的在第十欄填寫。

小丑魚?? 追問

2021-10-12 14:52

沒有開發(fā)票,之后把資產(chǎn)給了法人沖減了法人的其他應(yīng)付款。那 第十欄金額是不是固定資產(chǎn)清理的金額。第一個(gè)分錄借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),  第二個(gè)分錄借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),這兩個(gè)固定資產(chǎn)清理金額是一致的是嗎

郭老師 解答

2021-10-12 14:53

無票收入和普通發(fā)票是一樣的。

郭老師 解答

2021-10-12 14:53

你好,這兩個(gè)金額不一樣,第一個(gè)固定資產(chǎn)清理的余額是你的固定資產(chǎn)減去累計(jì)折舊的余額。

郭老師 解答

2021-10-12 14:54

第二個(gè)固定資產(chǎn)清理
是你的收到的價(jià)款除以1.01。

小丑魚?? 追問

2021-10-12 15:09

那我是可以把他們湊成一樣的吧。就沖減的其他應(yīng)付款調(diào)整一下。如果不調(diào)整,他們的差額我要怎么處理呢?固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益嗎?我還是不想做余額。這樣可以嗎?

郭老師 解答

2021-10-12 15:11

你實(shí)際銷售出去的價(jià)格是多少?

郭老師 解答

2021-10-12 15:11

這你沒法湊,你收到的錢和你第二個(gè)憤怒的一樣。

小丑魚?? 追問

2021-10-12 15:12

我們是小規(guī)模增值稅是0.01
借固定資產(chǎn)清理200累計(jì)折舊100,貸固定資產(chǎn),300

借銀行存款   202貸固定資產(chǎn)清理200應(yīng)交稅費(fèi),2

小丑魚?? 追問

2021-10-12 15:14

這樣固定資產(chǎn)清理借貸方就平了。這樣可以嗎?還是必須要經(jīng)過資產(chǎn)處置損益呀

郭老師 解答

2021-10-12 15:20

你好,可以的,可以這么做的。

小丑魚?? 追問

2021-10-12 15:23

好的,申報(bào)增值稅的時(shí)候我就用固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目的200填入第十欄填寫

郭老師 解答

2021-10-12 15:25

哦對的是的是這么做的。

郭老師 解答

2021-10-12 15:25

已經(jīng)沒有余額了,不需要通過資產(chǎn)處置損益啦。

小丑魚?? 追問

2021-10-12 15:35

好的,資產(chǎn)處置損益有余額對企業(yè)有什么影響呢?是不是借方代表企業(yè)虧損了,利潤表的凈利潤會減少。這個(gè)科目最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)的

郭老師 解答

2021-10-12 15:37

沒有影響的,這和營業(yè)外收支是一樣的。

小丑魚?? 追問

2021-10-12 15:57

這個(gè)科目最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)的,

郭老師 解答

2021-10-12 16:04

你好,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,它是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,軟件做賬的話自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。

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相關(guān)問題討論
您好 您分錄寫反了吧? 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
2020-01-05 13:55:00
同學(xué)你好,這個(gè)是需要的,等于說是處置固定資產(chǎn),這個(gè)要進(jìn)入固定資產(chǎn)清理。
2022-09-24 12:39:30
學(xué)員您好,是的,對的
2022-09-24 12:51:03
因?yàn)榍謇淼臅r(shí)候借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)清理反應(yīng)的是按賬面價(jià)值結(jié)轉(zhuǎn)的待清理的固定資產(chǎn),某種意義上來說也是固定資產(chǎn)的一種存在形式,所以加進(jìn)去一并反應(yīng)。
2020-02-18 12:35:44
你好 資產(chǎn)負(fù)債表中只有固定資產(chǎn)和固定資產(chǎn)清理,那這幾年的固定資產(chǎn)是原值嗎?——沒有理解您的意思呢 凈值是用固定資產(chǎn)-固定資產(chǎn)清理嗎?——凈值是固定資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊
2020-06-03 11:44:53
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