公司今年3月份的時候買過一次承兌匯票,當(dāng)時的會計是這樣做的分錄借: 應(yīng)收票據(jù)貸:應(yīng)收賬款--XXX這個 應(yīng)收賬款--XXX 到現(xiàn)在都沖不掉,您說怎樣處理比較好呢
花花
于2017-01-07 15:30 發(fā)布 ??790次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
相關(guān)問題討論

匯票到期不是你們處理了,你們只要做這兩步
2019-11-21 10:29:49

您好,整個過程分錄是正確的。
2020-09-23 10:59:46

是的 對的
收到承兌匯票
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:應(yīng)收賬款
當(dāng)要退回承兌匯票
借:應(yīng)收賬款
貸:應(yīng)收票據(jù)
2019-07-23 08:48:56

你好!因為你收到這個票據(jù)的時候就是要計入應(yīng)交票據(jù)科目的啊
2019-02-21 10:47:38

解付后:
借:銀行存款
貸:應(yīng)收票據(jù)
貨物發(fā)出開票銷售
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅金-銷項稅金
2018-12-26 09:51:26
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