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送心意

夏天老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-10-11 17:27

你好,金額和稅額紅沖的與藍(lán)字一致的話實際銷售額直接填寫0就可以啦

詹娜 追問

2021-10-11 17:28

表一不填這正數(shù)和負(fù)數(shù)嗎

夏天老師 解答

2021-10-11 17:30

你開是紅字發(fā)票啊,正負(fù)不直接相抵了

詹娜 追問

2021-10-11 17:31

我也知道實際銷售0

詹娜 追問

2021-10-11 17:31

你說的我也知道

夏天老師 解答

2021-10-11 17:32

是啊,表一就是填開票實際銷售金額,實際銷售金額是0,就不要糾結(jié)啊

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相關(guān)問題討論
你好,小規(guī)模納稅人不能開給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
一般納稅應(yīng)交增值稅=銷項-進(jìn)項 -留 抵 +轉(zhuǎn)出
2019-04-08 12:14:35
可以抵減分包款的,根據(jù)差額確認(rèn)
2017-11-14 10:07:22
不用填了,,,,。。。。。。。。。。。。
2017-06-03 13:41:46
2019年3月31日前設(shè)立的納稅人,自2018年4月至2019年3月期間的銷售額(經(jīng)營期不滿12個月的,按照實際經(jīng)營期的銷售額)符合上述規(guī)定條件的,自2019年4月1日起適用加計抵減政策。 2019年4月1日后設(shè)立的納稅人,自設(shè)立之日起3個月的銷售額符合上述規(guī)定條件的,自登記為一般納稅人之日起適用加計抵減政策。
2019-09-11 14:55:34
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