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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-11 10:59

你好 ; 這個(gè)是  活動(dòng)會(huì)取得收入的話娿。 計(jì)入項(xiàng)目成本去核算的。 你們是 服務(wù)活動(dòng)公司嗎?

若水星竹 追問

2021-10-11 14:11

對(duì),是服務(wù)活動(dòng)公司;如何計(jì)入項(xiàng)目的成本呢,具體的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?

meizi老師 解答

2021-10-11 14:25

你好 ; 你如果項(xiàng)目的話 可以先掛 管理費(fèi)用-某項(xiàng)目費(fèi)用 到時(shí) 有收入轉(zhuǎn)到 主營業(yè)務(wù)成本去 ;  一般的服務(wù)公司     就先這樣處理 

若水星竹 追問

2021-10-11 14:45

管理費(fèi)用不是每個(gè)月都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中去嗎,如果掛賬管理費(fèi)用-某項(xiàng)目費(fèi)用的話,等確認(rèn)收入時(shí)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本呢?

meizi老師 解答

2021-10-11 14:46

你好 ;   你收入不會(huì)一直沒有發(fā)生的 ; 你先掛著; 因?yàn)闆]有收入不能去處理到主營業(yè)務(wù)成本去的;   借主營業(yè)務(wù)成本貸管理費(fèi)用   

若水星竹 追問

2021-10-11 14:57

嗯嗯,明白啦,謝謝樂老師~

meizi老師 解答

2021-10-11 14:59

沒事的; 希望能幫到你  

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同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個(gè)是要交稅的 你暫估是因?yàn)椴磺宄痤~嗎?
2019-11-15 16:01:01
虛假暫估才風(fēng)險(xiǎn)大,真實(shí)業(yè)務(wù)暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個(gè)的話是等到收到發(fā)票的時(shí)候再?zèng)_紅回來
2024-08-22 17:09:16
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