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送心意

陳橙老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-09 15:24

您好,發(fā)一下你寫的分錄我看下

平淡的柚子 追問

2021-10-09 15:26

老師,對(duì)于我做的業(yè)務(wù)14的這筆分錄我拿不準(zhǔn),請(qǐng)看下我做的所有分錄有無問題。

陳橙老師 解答

2021-10-09 15:38

您好,所有的分錄都是正確的

平淡的柚子 追問

2021-10-09 15:45

老師,我有幾個(gè)疑問:1.業(yè)務(wù)13的工行進(jìn)賬單是支票么?是做借銀行存款對(duì)么?2.業(yè)務(wù)14的固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)表處置利得是4082.6,我理解清理費(fèi)的稅費(fèi)是否不該算入利得。所以我最后做的營業(yè)外收入是4000。不知道這樣對(duì)不對(duì)。

陳橙老師 解答

2021-10-09 15:56

是的,是轉(zhuǎn)賬支票,就是銀行存款。

稅費(fèi)也要通過固定資產(chǎn)清理核算
最終的凈額就是營業(yè)外收支

平淡的柚子 追問

2021-10-09 16:12

老師,那這種委托收款憑證(付款通知)是表示我放已付款了么?我應(yīng)該做銀行存款還是應(yīng)付賬款呢?我的分錄做的是否正確?

陳橙老師 解答

2021-10-09 16:21

新的問題要重新發(fā)起提問,平臺(tái)限制

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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