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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-10-08 14:45

同學(xué)你好

這個可以的
無票收入服務(wù)那欄

淑淑淑淑女范???? 追問

2021-10-08 14:55

確定需要交增值稅的,是嗎?

樸老師 解答

2021-10-08 15:02


這個只是不交印花稅的

樸老師 解答

2021-10-08 15:03

這個具體看稅局了哦

稅局承認無息就不用交

淑淑淑淑女范???? 追問

2021-10-08 15:11

無息借款印花稅有相關(guān)對應(yīng)的法條可以參考看一下

樸老師 解答

2021-10-08 15:21

這個無息借款不交印花稅
是指企業(yè)之間
不是金融企業(yè)

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相關(guān)問題討論
你好,需要把2月多繳納的填寫在申報表中
2021-03-15 10:05:36
你好,你每月繳納增值稅不是根據(jù)你填寫的增值稅申報表從而實現(xiàn)稅款繳納嗎?
2019-09-03 21:35:33
增值稅納稅申報表到哪里弄 電子稅局就有
2019-04-15 10:57:29
你好,看第27欄本期已繳納稅增值稅
2022-02-14 14:39:01
按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第15號)規(guī)定,納稅人2019年4月補開原16%稅率的增值稅專用發(fā)票,在納稅申報時應(yīng)當按照申報表調(diào)整前后的對應(yīng)關(guān)系,將金額、稅額填入4月稅款所屬期的《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開具增值稅專用發(fā)票”相關(guān)列次。同時,由于原適用16%稅率的銷售額已經(jīng)在前期按照未開具發(fā)票收入申報納稅,本期應(yīng)當在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“未開具發(fā)票”相關(guān)列次填寫相應(yīng)負數(shù)進行沖減。
2020-08-05 10:09:59
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