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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-05 17:09

老師,我已經按照上次您說的做了會計分錄沖銷了(借:主營業(yè)務收入   應交稅費-應交增值稅(銷項稅)  貸:應收賬款),12月份開的發(fā)票要重新做一份賬務收入,就是這個應交稅費-應交增值稅(銷項稅)已經在10月份繳納了的,就是這個問題,不知道怎么解決,麻煩老師說下分錄好嘛?

鄒老師 解答

2017-01-05 17:04

你好,正數做貸方發(fā)生,負數做借方減少就是了

鄒老師 解答

2017-01-05 17:11

你好,你12月份開具發(fā)票做  
借;應收賬款 等科目   貸;主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅 
這樣應交稅費就沒有余額了啊

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相關問題討論
你好,是的
2016-12-08 11:36:41
這個申報時能通過嗎?
2018-04-10 16:20:01
月底先計算: 未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果未交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-04-20 16:46:35
您好 紅字稅金做貸方應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 開出的增值稅紅字發(fā)票 稅金做應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字
2020-04-25 15:03:51
你好,正數做貸方發(fā)生,負數做借方減少就是了
2017-01-05 17:04:04
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