
5月份稅局開票錯誤(當月已經繳納增值稅),11月份開了紅字發(fā)票后重新開具發(fā)票,請問重新開的發(fā)票繳納的增值稅的會計處理是借:應交稅費-應交增值稅,貸:銀行存款,紅沖的發(fā)票后期稅局退回的增值稅是:借:其他應收款-稅款,貸:應交稅費-應交增值稅嗎?
答: 你好,是的
紅字普通發(fā)票比藍字普通發(fā)票增值稅多,增值稅需要繳納嗎
答: 這個申報時能通過嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到對方開具的增值稅紅字專用發(fā)票,紅字稅金做應交稅費的什么科目?我放開出的增值稅紅字發(fā)票,稅金做應交稅費的什么明細科目?
答: 您好 紅字稅金做貸方應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 開出的增值稅紅字發(fā)票 稅金做應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字


鄒老師 解答
2017-01-05 17:04
鄒老師 解答
2017-01-05 17:11