如果2月份支付了20萬(wàn)的費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)是1.5萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)是3000,認(rèn)證抵扣了5000、剩余1萬(wàn)未認(rèn)證,這個(gè)分錄是這樣嗎 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 5000(請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)項(xiàng)只有3000,留底的2000不用分錄表示出來(lái)嗎) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 1.5萬(wàn) 貸:銀存 20萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 5000(請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)項(xiàng)只有3000,留底的2000不用分錄表示出來(lái)嗎?)在3月的分錄里,如何體現(xiàn)出留底的數(shù)據(jù)?
sanny
于2021-10-07 11:44 發(fā)布 ??779次瀏覽
- 送心意
微微老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-10-07 11:45
您好,不需要將留底的2000體現(xiàn)出來(lái)的
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你好,第二個(gè)分錄不用做,只做第一個(gè)和第三個(gè)就行。
2021-10-13 16:39:15

您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,前面部分對(duì)的,后面部分是月底全部進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23

借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
你好,直接計(jì)入費(fèi)用就是了,而不是開(kāi)始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12

你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對(duì)
2018-11-27 19:40:55
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