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送心意

微微老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-07 11:45

您好,不需要將留底的2000體現(xiàn)出來(lái)的

sanny 追問(wèn)

2021-10-07 11:54

如果要體現(xiàn)出來(lái),要任何做分錄?不體現(xiàn)出來(lái),到后面做分錄,看余額感覺(jué)很亂,每次都要重新梳理數(shù)據(jù)

微微老師 解答

2021-10-07 12:06

那你轉(zhuǎn)入到應(yīng)交增值稅—留底稅額中核算

sanny 追問(wèn)

2021-10-07 12:24

3月份把留底2000抵扣后,做分錄:
借:應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額的抵減2000
   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2000

是這樣嗎?

微微老師 解答

2021-10-07 14:05

您好2月份的時(shí)候,借:銷(xiāo)項(xiàng)稅3000
借:應(yīng)交增值稅—留底稅額2000
貸:進(jìn)項(xiàng)稅3000
3月份呢
借:銷(xiāo)項(xiàng)稅2000
借:應(yīng)交增值稅—留底稅額2000

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你好,第二個(gè)分錄不用做,只做第一個(gè)和第三個(gè)就行。
2021-10-13 16:39:15
您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
你好,前面部分對(duì)的,后面部分是月底全部進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目 你好,直接計(jì)入費(fèi)用就是了,而不是開(kāi)始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12
你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對(duì)
2018-11-27 19:40:55
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