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丫丫
于2017-01-05 15:52 發(fā)布 ??1625次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-01-05 15:58
手機批發(fā)行業(yè)
丫丫 追問
2017-01-05 16:00
那我當月要做繳稅的分錄應該怎么做?
2017-01-05 16:06
我最后一張憑證做這個期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄!那我申報表要附在后面么
鄒老師 解答
2017-01-05 15:54
你好,這個是什么經(jīng)濟業(yè)務的分錄
一般是沒有這種分錄的
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
你好,這個分錄不需要附件的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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應交稅費——未交增值稅在《增值稅納稅申報表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)》中填哪里
答: 你好,你公司當期有應交增值稅嗎?
序時賬應交增值稅-未交增值稅和增值稅納稅申報表不一致,是什么原因
答: 或者賬務處理不對,或者申報表不對
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人增值稅怎么交納,怎么填報增值稅納稅申報表?
答: 你好,小規(guī)模納稅人增值稅=不含稅收入*3% 需要知道季度收入金額,登記類型是公司還是個體戶,開具發(fā)票情況這三方面信息才知道該如何填寫增值稅申報表的
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
討論
7月份應交增值稅0.52元,稅務所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報表總顯示未交增值稅0.52元,報表怎么處理
營改增企業(yè)增值稅納稅申報表是小規(guī)模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
稅務帳應交稅費-未交增值稅的金額比納稅申報表表實際應該繳納的增值稅多了三分錢,怎么處理?
建筑安裝業(yè),外地預繳的增值稅可以用來抵免當期及以后未交增值稅嗎?說明:外地項目已交稅金累計19066.54(應交稅費-應交增值稅-已交稅金),當期應納稅額是670.19(應交稅費-未交增值稅)問題1:(如圖)增值稅納稅申報表(四)本期實際遞減稅額:670.19元,可以這樣填嗎?稅務認可可以遞減的嗎?問題2:如果認可,那這個分錄該怎么寫?是當月做憑證還是次月還是年末還是不需要處理?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624662 個
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丫丫 追問
2017-01-05 16:00
丫丫 追問
2017-01-05 16:06
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2017-01-05 15:54
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2017-01-05 15:58
鄒老師 解答
2017-01-05 16:00
鄒老師 解答
2017-01-05 16:06