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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-06 15:11

你好,上個月借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,
然后這個月紅沖借應(yīng)收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù),
然后再重新開發(fā)票,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

開錯的發(fā)票屬于九月份的。

玩命的電源 追問

2021-10-06 15:13

那是開錯的發(fā)票全聯(lián)保存到9月份然后10月份做賬的時候把正數(shù)發(fā)票負數(shù)發(fā)票放在一起嗎?

郭老師 解答

2021-10-06 15:14

對的是的,可以這么做的。

玩命的電源 追問

2021-10-06 15:15

那要是9月份把所有的票附在憑證后邊可以嗎? 計入9月份的賬中

郭老師 解答

2021-10-06 15:18

不可以
十月份的開票日期得放到十月份

玩命的電源 追問

2021-10-06 15:30

開錯的發(fā)票稅額是9月份的按正常的算是吧?

郭老師 解答

2021-10-06 15:31

你好
對的
是這么做的

玩命的電源 追問

2021-10-06 15:33

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-10-06 15:36

不用客氣節(jié)日快樂。

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