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淡淡的菠蘿
于2021-10-06 10:26 發(fā)布 ??1474次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-10-06 10:27
你好,填寫在30藍就可以。
淡淡的菠蘿 追問
2021-10-06 10:33
已經(jīng)交了的,直接填列到30欄哈
郭老師 解答
2021-10-06 10:36
你好,對的是的,是這么做的。
好的,謝謝
2021-10-06 10:39
不用客氣,工作愉快。
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增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區(qū)別
答: 學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
如果增值稅申報表有留底稅額,增值稅和附加稅申報完以后,不用點扣款吧?
答: 應納稅額是0就不需要扣款的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應納稅額是負數(shù),增值稅申報表可以負數(shù)申報嗎?還是0申報?
答: 你好 不能 你們負數(shù)報不了 你們得去當?shù)囟惥稚陥蟮?
免增值稅的,收入均開的收據(jù),未開據(jù)過增值稅發(fā)票,增值稅申報是該0申報還是按銷售額申報?
討論
差額增稅增值稅如何申報
老師,增值稅申報成功,申報稅額-18,附加稅申報表計稅依據(jù)-增值稅那里要填什么數(shù)據(jù) ?
增值稅申報表中的期初未繳稅額怎么理解?當月申報的增值稅不是當月扣款的嗎?
小規(guī)模納稅人減按1%申報繳納增值稅后,附加稅按照減征后的1%增值稅額申報,還是按照3%征收率的增值稅額申報附加稅?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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淡淡的菠蘿 追問
2021-10-06 10:33
郭老師 解答
2021-10-06 10:36
淡淡的菠蘿 追問
2021-10-06 10:36
郭老師 解答
2021-10-06 10:39