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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-10-04 18:38

你好,本來應(yīng)該是什么的,學(xué)員

追問

2021-10-04 18:52

金額是錯的,期初是錯的,這個怎么處理

冉老師 解答

2021-10-04 18:54

這個肯定還有個科目,這樣才能調(diào)整,不然沒法調(diào)整的,學(xué)員

追問

2021-10-04 18:57

借 管理費用  貸 其他應(yīng)收款,這個就是對應(yīng)的科目,本來就是待攤的費用,

追問

2021-10-04 18:57

就是年初建賬的數(shù)據(jù)是錯的導(dǎo)致的

冉老師 解答

2021-10-04 18:58

你好,這個是貸方錯了,還是借方

追問

2021-10-04 19:05

借方錯了

追問

2021-10-04 19:12

怎么處理

冉老師 解答

2021-10-04 19:13

做一筆調(diào)整分錄就可以了
借長期待攤費用
貸管理費用

追問

2021-10-04 19:21

為啥是沖管理費用?

追問

2021-10-04 19:22

這么做其他應(yīng)收款不又增加金額了么

追問

2021-10-04 19:22

我又不是要沖費用

追問

2021-10-04 19:22

你明白我的問題么

冉老師 解答

2021-10-04 19:27

這個其實是其他應(yīng)付款的,你們實際付款沒

追問

2021-10-04 19:29

但是你這樣調(diào),我的其他應(yīng)收會不會增多呢

冉老師 解答

2021-10-04 19:31

這樣調(diào)整的話,其他應(yīng)收款是不變的,這個調(diào)整分錄的意思是管理費用調(diào)整的待攤費用的

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