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熊
于2021-10-04 18:37 發(fā)布 ??1801次瀏覽
冉老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
2021-10-04 18:38
你好,本來應(yīng)該是什么的,學(xué)員
熊 追問
2021-10-04 18:52
金額是錯的,期初是錯的,這個怎么處理
冉老師 解答
2021-10-04 18:54
這個肯定還有個科目,這樣才能調(diào)整,不然沒法調(diào)整的,學(xué)員
2021-10-04 18:57
借 管理費用 貸 其他應(yīng)收款,這個就是對應(yīng)的科目,本來就是待攤的費用,
就是年初建賬的數(shù)據(jù)是錯的導(dǎo)致的
2021-10-04 18:58
你好,這個是貸方錯了,還是借方
2021-10-04 19:05
借方錯了
2021-10-04 19:12
怎么處理
2021-10-04 19:13
做一筆調(diào)整分錄就可以了借長期待攤費用貸管理費用
2021-10-04 19:21
為啥是沖管理費用?
2021-10-04 19:22
這么做其他應(yīng)收款不又增加金額了么
我又不是要沖費用
你明白我的問題么
2021-10-04 19:27
這個其實是其他應(yīng)付款的,你們實際付款沒
2021-10-04 19:29
但是你這樣調(diào),我的其他應(yīng)收會不會增多呢
2021-10-04 19:31
這樣調(diào)整的話,其他應(yīng)收款是不變的,這個調(diào)整分錄的意思是管理費用調(diào)整的待攤費用的
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冉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
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2021-10-04 18:52
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