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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-04 17:07

在下月認證的時候借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1700,貸應交稅費-增值稅待抵扣稅額1700,對嗎?那資料負債表里1700是要放在應交稅費的借方的是吧,如果沒有銷項,就也沒的進項,這個在當月的資產(chǎn)負債表就填負數(shù)是嗎?

鄒老師 解答

2017-01-04 17:02

你好,不填寫的

鄒老師 解答

2017-01-04 17:08

是的 
是的  
是的

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相關問題討論
你好,是的
2016-11-08 10:25:35
做:借:庫存商品-保溫杯 應交稅費-應交增值稅-進項稅額;貸:銀行存款
2018-08-15 13:50:46
你好,可以這么做的。
2021-05-08 11:00:28
可以的,可以這么做的。
2023-04-04 08:45:53
你好,這個是支付貨款,沒有說是購買商品
2017-11-13 20:36:46
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