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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2021-09-28 16:41

從2020年7月就開始攤消

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-09-28 16:49

發(fā)票開票日期是2020.7.2到2021.7.1,如果按實際8000一個月來攤銷的話,那不是要攤到2021.11月才能攤完,可是發(fā)票的時間是到2021.7.1,這個有沒有關系?

冉老師 解答

2021-09-28 16:49

你好,這個沒有關系的,學員

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-09-28 16:54

還有這個有必要通過其他應付款這個科目 來過渡嗎,是不是應該先做借:預付賬款   132000    貸:其他應付款  132000  
,支付款時   借:其他應付款  16000    貸:銀行存款   16000    攤銷時   借管理費用  8000   貸:預付賬款   8000    是不是應該這樣 來做啊

冉老師 解答

2021-09-28 16:55

沒有必要通過其他應付款這個科目 來過渡

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-09-28 16:57

之前的財務就是多做 了一個其他應付款的,看的我好暈啊

冉老師 解答

2021-09-28 16:57

這個沒必要做這個其他應付款的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-09-28 17:02

不是說金額大的要通過這個嗎

冉老師 解答

2021-09-28 17:04

那個是長期待攤費用的,學員

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相關問題討論
從2020年7月就開始攤消
2021-09-28 16:41:55
您好!可以的。
2016-05-13 10:50:35
您好!實際上你3月份應該先計提,不過已經這樣了,也沒有關系??梢缘牧?。
2016-05-13 11:28:32
不行,要先做,借:預付賬款 貸:銀行存款,然后每個月做一張,借:管理費用 貸:預付賬款
2016-10-17 11:01:04
可以的
2017-02-23 13:38:53
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