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送心意

會計學堂陳老師

職稱中級會計

2017-01-04 14:39

金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理: 
購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時), 
  借:管理費用     820 
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     820 
抵減增值稅稅額, 
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)     820 
             貸:營業(yè)外    820 
若是作為固定資產(chǎn)的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。 
服務費330元的賬務處理: 
支付技術(shù)維護費時, 
  借:管理費用     330 
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     330 
抵減增值稅稅額, 
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)     330 
             貸:營業(yè)外收入    330

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你好,最后可以借應交稅費――未交增值稅 貸應交稅費――應交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-11-11 19:23:50
金稅盤和稅控盤共480元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用 -480
2019-04-24 09:58:54
你好!借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后借應交稅費-應交增值稅-稅收減免 貸管理費用
2018-04-19 11:21:27
抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用 -480
2019-01-07 14:12:53
購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務費280元的賬務處理: 支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2020-04-27 17:01:38
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