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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-09-28 11:03

那應該結轉的時候就是貸方的負數(shù)才是正確的。

追問

2021-09-28 11:06

哦,應該是我描述錯誤。我現(xiàn)在只是做支出的賬,然后本月有幾筆費用是退款,這幾筆費用之前記的是主營業(yè)務收入,現(xiàn)在用庫存現(xiàn)金退款的話,我就記的是  借:主營業(yè)務收入  貸:庫存現(xiàn)金。請問這樣錯了嗎?然后結轉時我就記了 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務收入。請指教一下,謝謝!

東老師 解答

2021-09-28 11:07

你如果按照你這么做的話,就是沒有問題的。

追問

2021-09-28 11:16

好的,那請問本月再發(fā)生一筆營業(yè)外收入,記賬借:預付充值贈送  貸:營業(yè)外收入,結轉時就記的  借:營業(yè)外收入  貸本年利潤。是這樣嗎?主營業(yè)務收入和營業(yè)外外收入結轉本年利潤時是要分兩條寫是嗎?

東老師 解答

2021-09-28 11:16

哎,沒錯兒,分錄就是這么寫的。

東老師 解答

2021-09-28 11:17

這個是分兩條兒結轉的。

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你好 因為收入發(fā)生計入貸方,結轉就計入借方,這樣結轉之后余額才是0 因為成本 發(fā)生計入借方,結轉計入貸方,這樣結轉之后余額才是0
2021-01-09 15:19:34
有沒有需要結轉的收入、成本呢,如果有就需要結轉,沒有就不用結轉
2017-07-05 17:29:18
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2023-07-27 16:48:54
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2020-07-17 16:48:36
所有損益類科目都是結轉到本年利潤的
2015-11-25 15:53:53
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