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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-09-27 11:58

同學你好
對的
是這樣的

呆萌的盼望 追問

2021-09-27 11:58

我可以給圖片給您看一下嗎?

呆萌的盼望 追問

2021-09-27 11:59

現(xiàn)在新教材不用結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益只做一筆分錄,借方如果有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅是0.12的話,然后投資收益就24.12了吧?

樸老師 解答

2021-09-27 12:05

這樣做就可以的哦

呆萌的盼望 追問

2021-09-27 12:46

因為我們課本上面是借方有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的,出售的時候不用借嗎?

樸老師 解答

2021-09-27 12:53

出售的時候是要做貸方的

呆萌的盼望 追問

2021-09-27 13:06

不是,我們書上寫的是借其他貨幣資金,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額被
,出售的時候,貸方就交易性金融資產(chǎn)成本和那個公允價值變動,要么借要么帶,投資收益,要么借要么貸,差額投資收益

樸老師 解答

2021-09-27 13:07

差額納稅是這樣操作

呆萌的盼望 追問

2021-09-27 13:12

我們還沒學到呢,我們學的就是出售交易性金融資產(chǎn)時的賬務(wù)處理,我們是初學者還沒學到這個,我就想請問一下,如果取得的時候取得了進項稅額的專用發(fā)票,然后出售的時候要不要借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅呢?是不是不用呢?

樸老師 解答

2021-09-27 13:15

職稱考試中出售交易性金融資產(chǎn)不考慮增值稅的。

上傳圖片 ?
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購入時 計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 但是 這個并不是購入金融資產(chǎn)本身的進項稅 而是發(fā)生交易費用的進項稅 是允許抵扣的 而轉(zhuǎn)讓的話 采用的是差額征稅的模式 所以 看起來有些復(fù)雜 是為了 和一般的銷項稅 有所區(qū)別的
2019-12-03 21:25:27
進項稅額已經(jīng)在月末與銷項稅額一起轉(zhuǎn)到了未交增值稅
2018-08-03 10:55:25
您好,這個是這樣的,在貸方表示應(yīng)繳納多少,而不是實際繳納多少
2022-03-18 21:36:19
1.進項稅0.075可以抵扣嗎? …可以正常抵扣的 2.轉(zhuǎn)讓的增值稅5.38 要減去0.075再交稅嗎? …不用的 3.轉(zhuǎn)讓的增值稅5.38是銷項稅嗎? …是差額計稅 4.可以寫成:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎? …不可以的
2020-07-27 16:39:42
您好,如果投資收益是交易費用,拿到增值稅專用發(fā)票的話,就有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額。
2020-01-27 18:45:38
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