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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-04 09:34

老師:比如年終獎一共是24250元,個稅是750元,計提的分錄這樣寫對嗎?借:管理費用-年終獎 25000,貸:應付職工薪酬 25000  ,發(fā)放年終獎: 借:應付職工薪酬  25000, 貸:應交稅費—應交個人所得稅 750,其他應收款 24250,計提的時候,管理費用是應發(fā)數(shù),對嗎?

西紅柿 追問

2017-01-04 09:51

老師:這個年終獎是假的了,是用來沖利潤的,沒有實質(zhì)的現(xiàn)金流,如果把其他應收款改為銀行存款或現(xiàn)金的話,后面是不是要附有銀行提現(xiàn)的單據(jù)呀,我們每個月都會總公戶哪里提一些款轉(zhuǎn)到私人卡(相當于庫存現(xiàn)金,當備用金這樣,有時候要給一些安裝人員的紅包之類的,這些數(shù)額都有些大,沒辦法拿到票的,還有外包給個人的安裝費也是沒辦法拿到發(fā)票,所以這個帳覺得怎么做都不對)好怕稅局來查呀

鄒老師 解答

2017-01-03 17:38

你好,需要計提的 
借;管理費用等科目   貸;應付職工薪酬

鄒老師 解答

2017-01-04 09:35

你好,發(fā)放其他應收款改成銀行存款等科目 
是的

鄒老師 解答

2017-01-04 09:53

你好,這些可以用現(xiàn)金支付 
避稅當然是有風險的

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相關問題討論
您好,借生產(chǎn)費用貸應付職工薪酬-社保 借應付職工薪酬-社保其他應收款或其他應付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
您好,借成本費用,貸應付職工薪酬
2022-04-09 19:13:50
你好,在年獎計提時,借管理費用--工資,貸應付職工薪酬--績效工資,
2019-12-14 16:34:09
計提分錄 借 管理費用等-社保/公積金 貸 應付職工薪酬-社保/公積金
2019-04-09 13:50:21
可以的,不用計提,發(fā)放計入福利費吧
2018-01-02 13:36:30
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