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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師

2017-01-03 16:05

我們一套賬,小規(guī)模,謝謝

幸福 追問

2017-01-03 23:37

好的,謝謝!

笑笑老師 解答

2017-01-03 16:12

您好, 
固定資產(chǎn)清理 
借:固定資產(chǎn)清理500 
累計折舊 500 
貸:固定資產(chǎn) 1000 
 
借:固定資產(chǎn)-電磁爐 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
貸:固定資產(chǎn)清理 
營業(yè)外收入

笑笑老師 解答

2017-01-03 16:23

您好,你們是小規(guī)模嗎? 
那剛才電磁爐入賬應(yīng)該是這樣 
借:固定資產(chǎn)-電磁爐(價稅合計) 
貸:固定資產(chǎn)清理 500 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(簡單計稅)9.71 
營業(yè)外收入(也可能是借記營業(yè)外支出) 
應(yīng)納增值稅=500/1.03*2%=9.71 
計算繳納城建稅、教育費附加: 
借:固定資產(chǎn)清理 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 9.71*7%或5% 
           -教育費附加 9.71*3% 
  -教育費附加 9.71*2% 
再把固定資產(chǎn)清理結(jié)平就可以了。

笑笑老師 解答

2017-01-04 00:29

您好,不客氣,希望對您有所幫助。

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您好! 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) (賬面原值) 2、增值稅(進項)轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 3、支付清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 4、殘值變賣收入 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 5、經(jīng)批準后結(jié)轉(zhuǎn)當期損益(固定資產(chǎn)清理賬戶貸方余額做相反分錄) 借:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理
2017-12-15 16:55:56
借;固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 借;營業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理
2017-08-29 15:30:37
固定資產(chǎn)處置: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-01-14 09:34:37
1.轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 借 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸 固定資產(chǎn)
2016-04-16 12:50:40
借;固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 借;營業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理
2017-06-03 09:24:53
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