老師,我接手的賬務固定資產(chǎn)科目沒有明細,但是有余 問
知道具體的固定資產(chǎn)嗎 答
老師我退了一張去年的發(fā)票,退票10萬、上個月退掉 問
你好你這個去年有做憑證嗎 答
一般納稅人的銷項?進項,這個進項票是不是開啥都 問
你好,,這個集用于集體福利,個人消費,免稅項目,這些是不能夠抵扣的。 答
老師,現(xiàn)在2025年6月30日,公司接到國稅電話,說2024年 問
你好,這個你要更正申報個稅申報,然后更正匯算清繳。 答
請問木材廠開具收購發(fā)票是免稅的嗎?怎樣計算抵扣 問
免稅的 抵扣9%,然后領用的時候再加計扣除1%。 答

6月份其他應收款-代扣社保 余額是3635.18,應付職工薪酬余額是33085,七月份實發(fā)工資30456 公戶扣社??钍?253.69,發(fā)工資應該怎么做分錄?公戶扣社保款應該怎么做分錄?
答: 你好 借應付職工薪酬33085 貸銀行存款 其他應收款 借其他應收款 應付職工薪酬-社保 貸銀行存款
剛接手一家公司6月份其他應收款-代扣社保 余額是3635.18,應付職工薪酬余額是33085,七月份實發(fā)工資30456 公戶扣社??钍?253.69,應該怎么做分錄?
答: 借,應付職工薪酬 33085 貸,,銀行存款 30456 其他應收款 3635.18 你這數(shù)據(jù)有點差異,是什么原因?qū)е?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,比如工資表,工資10000.社保1000.做分錄有兩種1.借:費用10000 貸:應付職工薪酬9000 其他應收款-社保個人部分1000 2. 借:費用10000 貸:應付職工薪酬10000 這兩種哪種是正確的呢?第一和第二應付職工薪酬余額不一致。
答: 你好,同學 一般是這個的 借:費用10000 貸:應付職工薪酬10000?