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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-09-23 10:27

你好,如果原股東的股份銷售了

借  實收資本  舊股東
貸 實收資本 新股東

刻苦的雨 追問

2021-09-23 10:32

之前的會計做得帳:借:實收資本 舊股東,貸:其他應(yīng)付款-資本轉(zhuǎn)并,現(xiàn)在怎么處理這筆其他應(yīng)付款?

紫藤老師 解答

2021-09-23 10:32

其他應(yīng)付款-資本轉(zhuǎn)并,你支付的時候沖銷

刻苦的雨 追問

2021-09-23 10:35

股東以前出資買的,以前會計這樣做的,現(xiàn)在不再支付,怎么處理?

紫藤老師 解答

2021-09-23 10:36

借 其他應(yīng)付款-資本轉(zhuǎn)并
貸 實收資本 新股東

刻苦的雨 追問

2021-09-23 10:38

以后再加入新股東,這樣做?沒有股東加入呢?

紫藤老師 解答

2021-09-23 10:39

借 實收資本 舊股東
貸 實收資本 新股東

刻苦的雨 追問

2021-09-23 10:44

現(xiàn)在沒有新股東入戶,其他應(yīng)付款-資本轉(zhuǎn)并這筆帳怎么消?

紫藤老師 解答

2021-09-23 10:45

那么你轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出

刻苦的雨 追問

2021-09-23 10:46

怎么理解?

紫藤老師 解答

2021-09-23 10:47

沒有新股東入戶,其他應(yīng)付款-資本轉(zhuǎn)并,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出

紫藤老師 解答

2021-09-23 10:47

或者你做相反分錄沖銷

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