
應(yīng)該怎么做應(yīng)付賬款會計(jì)呢?因?yàn)槲覀兝习逯唤o我一些他付款了的原始單據(jù),這樣的話也需要做憑證做賬么,每個(gè)月應(yīng)該都會不平衡吧,而且采購單那些都不是我錄的,我就只知道實(shí)際貨款多少,所以有點(diǎn)迷茫新的一年怎么實(shí)施工作才恰當(dāng)
答: 你好,需要根據(jù)采購應(yīng)付款情況,實(shí)際付款情況做應(yīng)付賬款會計(jì)的
我們單位有一筆錢在1月份付了一部分然后還欠對方0.5元,也不打算要了,現(xiàn)在2月份了這個(gè)錢在我應(yīng)付賬款貸方,我怎么做憑證可以把這個(gè)0.5拋出來,不讓他在應(yīng)付里面
答: 您好,把這個(gè)0.5轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估應(yīng)付賬款什么時(shí)候應(yīng)該做憑證?
答: 貨物已到貨,但是未到票時(shí),確認(rèn)暫估應(yīng)付款,借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款 貨物對應(yīng)發(fā)票到達(dá)時(shí),沖銷暫估款,借:暫估應(yīng)付款 貸:原材料,借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款


SAS 追問
2017-01-01 11:35
鄒老師 解答
2017-01-01 11:25
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2017-01-01 11:35
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2017-01-01 11:36