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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-09-18 07:39

你好,不可以的,這樣會使得資產(chǎn)負債表和利潤表的鉤稽關系出現(xiàn)異常的

歲月無傷 追問

2021-09-18 07:40

我們只是剛成立的,不交稅,就簡單有個開支,不需要很復雜的

王超老師 解答

2021-09-18 07:42

是的,但是你未來審計的時候,會提出異議的。你到時候也是變成了一個歷史遺留問題的

歲月無傷 追問

2021-09-18 07:42

這么做行不

王超老師 解答

2021-09-18 07:43

你好,可以提供清晰的照片嗎。一級科目看不清啊

歲月無傷 追問

2021-09-18 07:44

請看這個

王超老師 解答

2021-09-18 07:46

你好,這樣是可以的,通過應付股利來進行結轉的

歲月無傷 追問

2021-09-18 07:48

好的,那我9月開始做賬,利潤有80000,是不應付股利期初余額也寫80000

王超老師 解答

2021-09-18 07:48

不是的,你應付股利有結轉掉的

歲月無傷 追問

2021-09-18 07:51

那這個利潤怎么做期初

王超老師 解答

2021-09-18 07:51

你的利潤需要做到資產(chǎn)負債表的未分配利潤里面的

歲月無傷 追問

2021-09-18 07:52

我的期初數(shù)據(jù)只有銀行存款和利潤都是80000,其他的什么稅也不需要交,

王超老師 解答

2021-09-18 07:54

是的,那么你放到未分配利潤里面就可以的

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你好,你這個是分紅的嗎?如果是分紅的話,借利潤分配貸應付利潤,借應付利潤貸銀行存款應交稅費。
2021-01-13 12:25:58
你好!沒有關系,可能是在庫存或者應收賬款等其他單位資產(chǎn)
2018-08-17 14:47:49
你好,不可以的,這樣會使得資產(chǎn)負債表和利潤表的鉤稽關系出現(xiàn)異常的
2021-09-18 07:39:16
沒有問題的!你理解正確
2019-08-20 09:24:25
是的啊 。
2018-06-11 11:07:07
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