你好老師!我這本月抵扣完增值稅后需要繳納增值稅, 問
是的,就是那樣做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄 答
請(qǐng)問老師有自動(dòng)編制合并報(bào)表的excle表格嗎?(主要是 問
您好,有的,給個(gè)郵箱發(fā)您好不好 答
同一公司下的分公司可以為子公司建設(shè)項(xiàng)目嗎? 問
可以的,只要在業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 答
親 我去年開通的全盤真賬實(shí)訓(xùn)會(huì)計(jì)校長(zhǎng)VIP班-二十 問
課程這塊,請(qǐng)咨詢下官網(wǎng)在線客服或班主任,能得到更有效信息。 答
老師你好,原股東的股權(quán)是50萬,已經(jīng)實(shí)繳了20萬。但 問
關(guān)鍵是當(dāng)時(shí)打款是否備注投資款? 答

固定資產(chǎn)發(fā)票沒有到,固定資產(chǎn)暫估入賬時(shí)多暫估了,當(dāng)時(shí)是這樣做的,借:固定資產(chǎn) 2.02 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2.02,稅額沒有暫估.現(xiàn)在發(fā)票開來了,是增值稅專業(yè)發(fā)票,無稅金額2,稅額0.2請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么做賬?。?/p>
答: 同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的 然后按照發(fā)票金額入賬
固定資產(chǎn)發(fā)票沒有到,固定資產(chǎn)暫估入賬時(shí)多暫估了,當(dāng)時(shí)是這樣做的,借:固定資產(chǎn) 2.02 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2.02,稅額沒有暫估.現(xiàn)在發(fā)票開來了,是增值稅專業(yè)發(fā)票,無稅金額2,稅額0.2請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么做賬啊!
答: 同學(xué)你好 你申報(bào)匯算清繳之前沒收到發(fā)票嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
固定資產(chǎn)發(fā)票未到暫估怎么入賬
答: 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款


Tenderness 追問
2021-09-17 15:15
郭老師 解答
2021-09-17 15:17
Tenderness 追問
2021-09-17 15:23
郭老師 解答
2021-09-17 15:24