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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2021-09-15 11:44

你好,是的,分錄是正確的

為幸福努力 追問

2021-09-15 11:49

好的老師,還有一個問題, 生產(chǎn)成本科目余額正常情況下余額在借方是嗎。  生產(chǎn)成本科目借方余額有我計提的社保公積金,還有材料費(fèi),     這樣正常嗎

佟老師 解答

2021-09-15 13:47

你月末沒有做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

為幸福努力 追問

2021-09-15 13:54

老師 每月計提的社保和公積金也可以結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品去嗎,借方庫存商品, 貸方生產(chǎn)成本-材料  生產(chǎn)成本-社保、公積金, 對嗎。  我目前是這樣做的 ,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的金額自己估摸著結(jié)轉(zhuǎn)的   你看看

佟老師 解答

2021-09-15 14:20

對,需要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品中的

為幸福努力 追問

2021-09-15 15:28

好的老師謝謝, 那看我截圖這些余額對嗎, 固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)科目余額在借方, 累計折舊和累計攤銷余額在貸方

佟老師 解答

2021-09-15 15:29

對,你的描述都是正確的

為幸福努力 追問

2021-09-15 15:32

好的非常感謝老師

佟老師 解答

2021-09-15 15:34

不客氣,麻煩給予好評,祝您學(xué)習(xí)愉快!

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個直接調(diào)整就可以了
2021-06-22 14:59:56
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
2023-06-12 11:22:00
你好,是的,分錄是正確的
2021-09-15 11:44:49
你好需要調(diào)整!? 最好是把前面紀(jì)念的賬打開 然后調(diào)整!你這個是申報高新技術(shù)企業(yè)的 需要賬表一致?
2021-06-22 14:59:53
借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-研發(fā)人員貸應(yīng)付職工薪酬社保公積金
2020-05-17 17:43:45
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