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送心意

沐沐云曦

職稱CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-14 00:30

收回來(lái)繼續(xù)做原材料處理,領(lǐng)用之后才計(jì)入生產(chǎn)成本

沐沐云曦 解答

2021-09-14 00:36

也可以計(jì)入庫(kù)存商品—半成品,領(lǐng)用之后計(jì)入生產(chǎn)成本。借:庫(kù)存商品—半成品,貸:委托加工物資

歡呼的蠟燭 追問(wèn)

2021-09-14 14:24

老師結(jié)算稅金的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。繳納的時(shí)候是借應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,貸銀行存款。這時(shí)借方的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額該怎么處理?沒(méi)有科目去結(jié)轉(zhuǎn)的呀,怎么把它變?yōu)?呢?是要月底結(jié)轉(zhuǎn)還是年末呢?

歡呼的蠟燭 追問(wèn)

2021-09-14 14:43

我知道了,第1步應(yīng)該。借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅。貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出。第2步才是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。這樣借方就沒(méi)有余額了是嗎?

沐沐云曦 解答

2021-09-14 15:09

你好!借方的轉(zhuǎn)出未交增值稅沒(méi)有余額,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的金額本來(lái)就是當(dāng)月銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅的差額,是貸方余額,你月末計(jì)提的時(shí)候就已經(jīng)把貸方的差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了。你看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目的余額就可以,借貸方是可以相互抵減的,不需要一一對(duì)應(yīng)的去結(jié)轉(zhuǎn)的。如果你覺(jué)得不結(jié)轉(zhuǎn)自己看起來(lái)不是很清晰,那就等年末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)就好了

歡呼的蠟燭 追問(wèn)

2021-09-14 15:42

月末的時(shí)候。1.借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。2.借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。3.下月初.借應(yīng)交稅-未交增值稅。貸銀行存款。對(duì)嗎

沐沐云曦 解答

2021-09-14 15:49

不用這樣做,月末的時(shí)候直接將銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)入未交增值稅就可以了。直接按2、3處理就行,不用搞得那么麻煩。主要是你要理解三級(jí)科目他的來(lái)源,不需要每個(gè)三級(jí)科目都去做一個(gè)分錄開(kāi)結(jié)平,這幾個(gè)科目之間是可以自動(dòng)抵銷的

歡呼的蠟燭 追問(wèn)

2021-09-14 15:49

你的意思是說(shuō)只需要看應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目的余額,這個(gè)余額就是要繳的增值稅,轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方就可以了是嗎?

歡呼的蠟燭 追問(wèn)

2021-09-14 15:56

至于應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)有借方余額也不用管他。讓他那么掛著有什么用嗎?

沐沐云曦 解答

2021-09-14 16:33

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有硬性要求,你想要賬面好看一點(diǎn)可以年底結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)也沒(méi)有問(wèn)題。你可以自己選擇,我們學(xué)習(xí)的時(shí)候老師也是這么說(shuō)的,只是有些人為了賬面好看一些會(huì)把這些科目結(jié)轉(zhuǎn)到一個(gè)科目上去

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你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2022-05-20 08:42:25
你好!不是的。半成品你如果要入庫(kù),就相當(dāng)于產(chǎn)成品了。當(dāng)然你也可以借庫(kù)存商品-X半成品
2017-08-16 14:19:31
收回來(lái)繼續(xù)做原材料處理,領(lǐng)用之后才計(jì)入生產(chǎn)成本
2021-09-14 00:30:27
把直接銷售的半成品,借庫(kù)存商品-半成品貸生產(chǎn)成本—半成品 銷售時(shí)借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款
2017-12-05 20:16:53
你好,1月如果結(jié)轉(zhuǎn)半成品。結(jié)轉(zhuǎn)半成本 貸:生產(chǎn)成本——半成本 貸:生產(chǎn)成本 12月半成品又發(fā)生材料。,借:生產(chǎn)成本——半成品 貸:原材料 本月又發(fā)生的材料完。借:生產(chǎn)成本——半成品 貸:原材料 完工,借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本
2019-12-06 09:05:31
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