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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-09-10 09:42

你好; 具體業(yè)務是什么

搞怪的日記本 追問

2021-09-10 09:43

我們是新公司,沒有收入這個分錄怎么記賬

搞怪的日記本 追問

2021-09-10 09:44

正常這個是車間用的,但是沒投產,前期應該借管理費用吧

meizi老師 解答

2021-09-10 09:44

你好 ;   你們買這個  主要用途是什么。 這個固定資產要安裝發(fā)生的嗎  

搞怪的日記本 追問

2021-09-10 09:44

那具體分錄老師給分享下唄

搞怪的日記本 追問

2021-09-10 09:45

車間設備固定資產所有的發(fā)票都沒有回來,咋整啊

meizi老師 解答

2021-09-10 09:47

 你好 ;   那你就計入  借固定資產 進項稅貸銀行存款或者應付賬款。  次月開始折舊 :借制造費用-折舊費貸累計折舊  

搞怪的日記本 追問

2021-09-10 09:56

車間的配電柜里面用的

搞怪的日記本 追問

2021-09-10 09:57

配電柜里面的配件這個發(fā)票是是

搞怪的日記本 追問

2021-09-10 09:58

不能制造費用折舊吧,因為我們還是籌建期,應該進管理費用吧

meizi老師 解答

2021-09-10 10:00

 你好 ; 你們是 車間發(fā)生的進入了 生產階段計入制造費用 。 在籌建期計入管理費用   

搞怪的日記本 追問

2021-09-10 10:08

具體分錄老師給分享下唄

搞怪的日記本 追問

2021-09-10 10:08

籌建期的

meizi老師 解答

2021-09-10 10:09

 借固定資產進項稅貸銀行存款 ;   按月折舊  籌建期:借管理費用-折舊費貸累計折舊   

搞怪的日記本 追問

2021-09-10 10:10

3380元這個不到五千怎么夠提折舊嘛

搞怪的日記本 追問

2021-09-10 10:10

這個不符合進固定資產吧

meizi老師 解答

2021-09-10 10:10

你好 。一樣的 ; 正常做固定資產。 自己計算出折舊額做分錄    

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你好 借:銀行存款——轉入賬戶 貸:銀行存款——轉出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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