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搞怪的日記本
于2021-09-10 09:42 發(fā)布 ??380次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-09-10 09:42
你好; 具體業(yè)務是什么
搞怪的日記本 追問
2021-09-10 09:43
我們是新公司,沒有收入這個分錄怎么記賬
2021-09-10 09:44
正常這個是車間用的,但是沒投產,前期應該借管理費用吧
meizi老師 解答
你好 ; 你們買這個 主要用途是什么。 這個固定資產要安裝發(fā)生的嗎
那具體分錄老師給分享下唄
2021-09-10 09:45
車間設備固定資產所有的發(fā)票都沒有回來,咋整啊
2021-09-10 09:47
你好 ; 那你就計入 借固定資產 進項稅貸銀行存款或者應付賬款。 次月開始折舊 :借制造費用-折舊費貸累計折舊
2021-09-10 09:56
車間的配電柜里面用的
2021-09-10 09:57
配電柜里面的配件這個發(fā)票是是
2021-09-10 09:58
不能制造費用折舊吧,因為我們還是籌建期,應該進管理費用吧
2021-09-10 10:00
你好 ; 你們是 車間發(fā)生的進入了 生產階段計入制造費用 。 在籌建期計入管理費用
2021-09-10 10:08
具體分錄老師給分享下唄
籌建期的
2021-09-10 10:09
借固定資產進項稅貸銀行存款 ; 按月折舊 籌建期:借管理費用-折舊費貸累計折舊
2021-09-10 10:10
3380元這個不到五千怎么夠提折舊嘛
這個不符合進固定資產吧
你好 。一樣的 ; 正常做固定資產。 自己計算出折舊額做分錄
微信里點“發(fā)現”,掃一下
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老師,這筆怎么做分錄呢
答: 你好 借:銀行存款——轉入賬戶 貸:銀行存款——轉出賬戶
老師1第一問怎么做分錄
答: 借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
買回來的慰問品發(fā)給員工怎么做分錄
答: 你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
買了好多吉祥物給客戶 怎么做分錄 二級是什么
討論
買的這種東西怎么做分錄啊 都是送客戶的
老師,這個怎么做分錄?
少給別人10元,以后也不用給了,怎么做分錄
老師我想問一下這一題的第三問怎么去做分錄
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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